索引号: | WC9905000-2022-039 | 发布机构: | 区水务局 |
生效日期: | 2022年06月27日 | 文 号: | 嘉水务〔2022〕47号 |
关键词: | 主题分类: | 各部门文件 |
上海市嘉定区水务局
嘉水务〔2022〕47号关于印发《嘉定区水务局2022年度内部审计工作计划》的通知
局机关各科室,局属各单位:
为进一步发挥内部审计在推动单位完善内控体系、规范内部管理、有效防范风险和提质增效方面的基础性作用,保障水务事业健康发展,根据《嘉定区水务局内部审计制度》,特制定本工作计划,现予以印发,请遵照执行。
特此通知。
上海市嘉定区水务局
2022年6月27日
抄送:上海市嘉定区审计局
嘉定区水务局2022年度内部审计工作计划
为进一步提高对内部审计的认识,落实“十四五”审计工作新要求,展现内部审计新作为,在固根基、补短板、强弱项方面取得实质性突破,激发审计高质量发展新动能,结合水务实际,制定2022年度内部审计工作计划如下:
一、深刻把握内审工作指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要指示精神,推进审计理念、制度和方法创新,依法履行审计职责,促进嘉定水务高质量发展。
二、不断完善内审组织体系
一是夯实队伍建设。强化内部监管,继续巩固和加强内审机构建设,充实内审工作力量。做好教育培训,提升审计人员综合素质,打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质内审队伍。二是健全内审制度。完善内审工作各项制度,明确内审机构和人员的职责和权限,保障内审机构和内审人员依法依规开展各类审计工作。规范内审工作流程,提升计划管理、审计程序、审计方法、审计档案、工作纪律等各个重点环节的规范化水平。
三、认真开展内部审计检查
2022年,将继续坚持“有离必审”的原则,对年内离任的单位负责人,开展离任审计。组织开展专项检查,全面梳理内控管理存在的薄弱环节,在深入分析问题成因的基础上,不断完善内控体系建设,切实提高内部管理水平。
1.开展对外投资专项审计。
2.开展河道管理养护工作专项审计。
3.开展年度财务报告及决算报告审计。
4.开展水利所所长离任经济责任审计。
5.配合有关部门做好审计、稽查、监督检查等工作。
四、强化成果利用和审计整改
切实抓好审计成果的利用和审计整改工作。明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改,对违法违纪的行为要及时向单位领导和纪检、检查部门汇报,并提出工作建议,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制“屡审屡犯”现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。
五、全面抓好内审考核
严格落实内审考核相关工作要求,积极参加审计部门举办的各类内审片会、专题业务培训以及内部审计“以审代训”工作,及时报送年度计划、工作总结、工作季报、动态信息、自我测评、台账和年度考核表等工作信息。
关于印发《嘉定区水务局2022年度内部审计工作计划》的通知.pdf